为进一步规范财务经费开支行为,提升资金运作能力并防范资金风险,近日,哈密市住房公积金管理中心抽调内审稽核科人员对2024年住房公积金经费开支情况展开内部审计。

此次审计工作重点聚焦住房公积金差旅费、工资、食堂采购等日常支出,从合理性、真实性、规范性等多个维度进行全面审查。审计过程中,内审稽核科人员详细查阅了会计凭证、财务报表、会议记录等相关资料。经检查发现,整体情况良好,档案资料完整,所有支出均规范合理,符合相关规定。
通过此次审计,不仅保障了住房公积金的安全性和透明度,也为内审人员提供了宝贵的学习机会。内审人员在实践中积累了经验,切实提高了财务工作水平和质量,专业知识能力也得到了显著提升。
今后,哈密市住房公积金管理中心将把此类检查常态化,持续推进经费开支规范化管理,助力哈密市住房公积金财务工作迈向新高度,为住房公积金事业的稳健发展提供坚实的财务保障。(陈默)