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哈密中心开展内部审计 助力财务工作升级

2025/04/09 1.6w 阅读 68 点赞

为进一步规范财务经费开支行为,提升资金运作能力并防范资金风险,近日,哈密市住房公积金管理中心抽调内审稽核科人员对2024年住房公积金经费开支情况展开内部审计。

此次审计工作重点聚焦住房公积金差旅费、工资、食堂采购等日常支出,从合理性、真实性、规范性等多个维度进行全面审查。审计过程中,内审稽核科人员详细查阅了会计凭证、财务报表、会议记录等相关资料。经检查发现,整体情况良好,档案资料完整,所有支出均规范合理,符合相关规定。

通过此次审计,不仅保障了住房公积金的安全性和透明度,也为内审人员提供了宝贵的学习机会。内审人员在实践中积累了经验,切实提高了财务工作水平和质量,专业知识能力也得到了显著提升。

今后,哈密市住房公积金管理中心将把此类检查常态化,持续推进经费开支规范化管理,助力哈密市住房公积金财务工作迈向新高度,为住房公积金事业的稳健发展提供坚实的财务保障。(陈默)

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!