为深入贯彻落实强化风险管理、提升服务质效的工作部署,切实保障住房公积金安全规范高效运行,维护缴存人合法权益,哈密市住房公积金管理中心(以下简称“中心”)内审稽核科于7月中旬组织中心精干力量,对各科室、管理部、分中心开展了为期两周的2025年上半年内部审计专项检查。


本次半年检查通过系统性的方式开展,工作人员调阅了大量贷款、提取资料,深入核查贷款受理与审批、提取审核与支付等业务环节是否严格遵循各项政策规定,是否存在超范围、超标准办理等违规现象。同时,对业务档案,特别是贷款、提取档案的完整性、规范性、归档及时性进行抽查,以确保档案管理符合规定要求,满足审计和备查需要。此外,还通过现场观察、沟通交流等方式,了解窗口服务规范、办事效率、政策解答准确性以及工作亮点等情况。
今后,中心将以此次检查为契机,进一步完善常态化监督机制,强化风险防范能力,为住房公积金事业的高质量发展保驾护航,为广大缴存人管好用好“安居钱”提供更加坚实的制度保障和风控支撑。(周雨菲)